Faktúry | 60170192 | Polymerny flokulant Praestol | Mariner Plus, s.r.o. Naftárska 1413 908 45 Gbely | 35781564 | 348€ | 12.07.2017 | |
Faktúry | 08 2017 | Nábytok- administratíva ČOV | NS-Interiér s r.o. Marcheggská 1221/47 900 31 Stupava | 47783273 | 1600,00€ | 11.07.2017 | |
Faktúry | 012017 | Nábytok- administratíva ČOV | NS-Interiér s r.o. Marcheggská 1221/47 900 31 Stupava | 47783273 | 270,00€ | 11.07.2017 | |
Faktúry | 20170003 | Práca na ČOV-výmena radiátora, expanzná nádoba k ohrievaču | Augustín Baček Zvončínska 11 900 55 Lozorno | 45632791 | 450,00€ | 10.07.2017 | |
Objednávky | VaK 29/2017 | Dodanie Kyvetových testov a príslušenstva | HACH LANGE s r.o. Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 564,48€ | 06.07.2017 | |
Faktúry | 2017062 | Odvoz odpadu ČOV na skládku Zohor 05/2017 | Miroslav Repáň Veľké Leváre 1096 908 73 Veľké Leváre | 37443607 | 1344€ | 06.07.2017 | |
Faktúry | 20170011 | Údržba výpočtovej techniky | Štefan Holúbek Lipová 1232/19 900 31 Stupava | 43545858 | 60,00€ | 04.07.2017 | |
Faktúry | 5406761082 | Telekominikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 50107461 | 139,04€ | 04.07.2017 | |
Faktúry | FDS5517008935 | Kancelárske potreby | Office DEPOT Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 162,34€ | 04.07.2017 | |
Faktúry | 7439752425 | Plyn za ČOV 5/2017 | ZSE Energia,a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 58,82€ | 04.07.2017 | |
Faktúry | 201760001 | Prečerpávanie Kalinčiakova ulica | VPS Stupava Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 128,28€ | 04.07.2017 | |
Faktúry | 201770227 | Faktúra za právne služby 05/2017 | Nosko&Partners s.r.o. Podjavorinskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 108€ | 04.07.2017 | |
Objednávky | 2 | Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia odvodňovania kalu ČOV Stupava | Vodarne a kanalizácie Stupava, s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50107461 | € | 27.06.2017 | |
Faktúry | 7170909490 | Faktúra za elektrinu 05/2017 ČOV Stupava | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9295,62€ | 26.06.2017 | |
Faktúry | 201700025 | Tkaná textília | DAER s r.o. U Blaženky 23 150 00 Praha 5 | 25222031 | 142,90€ | 22.06.2017 | |
Faktúry | 3017921511 | Stravné lístky 05.2017 | DOXX-Stravné lístky,spol.s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 976,70€ | 19.06.2017 | |
Faktúry | 1712107 | Prenájom Xerox 7125, výtlačky | COPY Print Group, a.s. Bojnícka 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 26,95€ | 19.06.2017 | |
Faktúry | 9001027755 | Tlačiarenské služby | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 17,27€ | 19.06.2017 | |
Zmluvy | 16062017 | Dodatok o požičke medzi VPS a VaK | Verejnoprospešné služby Stupava, príspevková organizácie Dlhá 11/1248 900 31 Stupava | 50081497-Živ. reg. | € | 16.06.2017 | |
Zmluvy | 218/2017 | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd VK | Via Dorsi, s.r.o. Jozefská 2979/1 811 06 Bratislava | 46431233 | € | 16.06.2017 | |