Faktúry | 19FV109818 | Pneumatiky na MV | SAMM Slovakia s.r.o. Nádražná 1664/34 900 28 Ivanka pri Dunaji | 50125605 | 156,46€ | 15.10.2019 | |
Faktúry | 29192164 | STN | Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skušobníctvo SR Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 | 50,50€ | 15.10.2019 | |
Zmluvy | 121930160 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy | Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36 361 518 | 2026,44€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 201901748 | Mogul-mazivo | E OIL,s.r.o. Miletičová 25 821 09 Bratislava | 452572256 | 614,78€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 20190141 | Služby energetického manažmentu | SAMDO s.r.o. Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 60190467 | Polymerný flokulant Preastol 125 kg | MARINER plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 465,00€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 1201910403 | Prenájom zariadení HP, Kyocera | Z+M servis.a.s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 25,80€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 7230753327 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9171,06€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 0141066602 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 965,80€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 031019 | Oprava a údržba plyn.zariadení | GAS-THERM,s.r.o. Dolná 104/17 900 90 Dubová | 35 899 565 | 250,00€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 4191202245 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 2417,99€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | FVKR190787 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o. Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1710,00€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 191244 | Analýza vody | VÚVH-NRL Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 812 49 Bratislava | 00156850 | 256,68€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 4191202246 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 16,85€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 7661409281 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 266,07€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 1020190290 | Zodpovedná osoba-Október 2019 | I-secure, s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 3091945411 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1023,20€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 3091945411 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1023,20€ | 14.10.2019 | |
Objednávky | 54/2019 | Objednávka tlakového čistenia na odstránenie havárie na uliciach Mlynská, Cintorínska, Agátová, Bitúnková + PS Park + OK Školská | In-kanál,spol.s.r.o. Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35 773 308 | 2500,00€ | 14.10.2019 | |
Zmluvy | 856/2019/UZ | Zmuva o termínovanom úvere č. 856/2019/UZ, zmluva o zriadení práva na pohľadávky a iné práva č.1549/2019/ZZ, dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1288/2019/D | VÚB,a.s. Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25 | 31320155 | 53 520,00€ | 09.10.2019 | |