Faktúry | 1020250978 | Servisné práce HP | COPY PRINT GROUP a.s. Bojnická 3 83104 Bratislava | 45310106 | 21,53€ | 14.10.2025 | |
Faktúry | 4251333232 | Spotreba energií-Vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3483,18€ | 14.10.2025 | |
Faktúry | 20250414 | Licencia ActiveWiev | Aleš Polák s.r.o. Čehovice 201 798 21 Čehovice | 22359753 | 15,00€ | 14.10.2025 | |
Faktúry | 4251361216 | Spotreba energií - vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 21,67€ | 14.10.2025 | |
Faktúry | 20250909 | Výkon technika BOZP | Ing.Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 14.10.2025 | |
Faktúry | 250100338 | Pracovné odevy | Seven Peaks s.r.o. Cyprichova 66 831 53 Bratislava | 47465964 | 75,00€ | 14.10.2025 | |
Faktúry | 13523511 | Materiál k činnosti | Dušan Spuchlák - Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby Pezinská cesta 5862 901 01 Malacky | 14055864 | 304,22€ | 14.10.2025 | |
Faktúry | 125024751 | Materiál k činnosti | LEDart s.r.o. Vajnorská 127E 83104 Bratislava | 50020552 | 106,45€ | 03.10.2025 | |
Faktúry | FVKR250561 | Tlakové čistenie | IN-kanál spol.s.r.o. Rebarborová 1C 821 07 Bratislava | 35773308 | 5461,20€ | 29.09.2025 | |
Faktúry | 2025004 | Nerezová norná stena | Aqua4um s.r.o. Clementisova 1 949 01 Nitra | 949 01 | 2029,50€ | 26.09.2025 | |
Faktúry | 2025006 | Práce na PS Park | Aqua4um s.r.o. Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 12034,32€ | 26.09.2025 | |
Faktúry | 202508 | Chémia-LUBRA | NCH Slovakia s.r.o. Drieňová 34 821 02 Bratislava | 34096043 | 740,58€ | 26.09.2025 | |
Faktúry | 4251333233 | Spotreba energií-Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 23,22€ | 26.09.2025 | |
Faktúry | 5859644854 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 35697270 | 267,03€ | 26.09.2025 | |
Faktúry | 25060123 | Materiál k činnosti | SENTINAM s.r.o. Palánok 1 949 01 Nitra | 55320384 | 280,44€ | 26.09.2025 | |
Faktúry | 9250787 | WinCITY Registratúra -inštal. | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 24,60€ | 26.09.2025 | |
Faktúry | 3024250816 | Prenájom mechanizmov | BESTRENT s.r.o. Mlynské Nivy 73/a 821 05 Bratislava | 46492712 | 555,27€ | 26.09.2025 | |
Objednávky | 28/2025 | Objednávka fakturačných podkladov k vyúčtovaniu stočného obderateľov mesta Stupavy | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | € | 26.09.2025 | |
Faktúry | F632530777 | Servisný poplatok | HACH LANGE s.r.o. Rolnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1777,52€ | 25.09.2025 | |
Faktúry | 7151880548 | Spotreba energií -el.energia | Energetika Slovensko a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava | 44 483 767 | 8223,85€ | 22.09.2025 | |