Faktúry | 240100104 | Frekvenčný menič | APLIK, spol.s.r.o. Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 4408,80€ | 11.09.2024 | |
Faktúry | 20240260 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o. Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 243,00€ | 11.09.2024 | |
Faktúry | TH-2413905 | Nájom zariadení , výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s. Bojnická 3 83104 Bratislava | 45310106 | 77,88€ | 11.09.2024 | |
Faktúry | 20240813 | Výkon technika BOZP | Ing. Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 11.09.2024 | |
Faktúry | 2024126 | Oprava el.motora | Ferdinand Belanský Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 732,70€ | 11.09.2024 | |
Faktúry | 4241196438 | Spotreba energií-vodné Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3038,96€ | 11.09.2024 | |
Faktúry | 4244423470 | Spotreba energií-vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 18,76€ | 11.09.2024 | |
Faktúry | 80/2024 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 462,00€ | 11.09.2024 | |
Faktúry | FVKR240666 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o. Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2976,00€ | 11.09.2024 | |
Faktúry | 20245321 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 168,00€ | 10.09.2024 | |
Faktúry | 020242989 | Zinkovanie | ZinkPower Malacky s.r.o. Tovarenská ulica 901 01 Malacky | 31 392 326 | 62,65€ | 10.09.2024 | |
Faktúry | VF230155 | Fotovoltaické zariadenia | Elenergy s.r.o. Poľovnícka 33 919 34 Biely Kostol | 51810328 | 5733,57€ | 09.09.2024 | |
Faktúry | 2024114080 | Eset home 4PC | ESET spol.s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 31333532 | 109,80€ | 09.09.2024 | |
Faktúry | 2024024 | Veterinárne ošetrenie | MVDr. Milan Križanovič Gagarinova 599/84 900 61 Gajary | 51402301 | 56,07€ | 09.09.2024 | |
Faktúry | 2435323 | Hosting www.vak-stupava.sk | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava | 36743852 | 64,51€ | 02.09.2024 | |
Objednávky | 33/2024 | Objednávka náteru na výrobu a zváranie potrubných rozvodov v zmysle cenovej ponuky zo dňa 19.8.2024 | Ján Boleslavský Turistická 1744/16 949 01 Nitra | 51 975 408 | 1620,00€ | 01.09.2024 | |
Zmluvy | | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | € | 22.08.2024 | |
Faktúry | 7181435787 | Spotreba energií - el.energia | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 665,57€ | 20.08.2024 | |
Faktúry | TH-2413169 | Prenájom zariadení - výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 83,95€ | 20.08.2024 | |
Faktúry | 1491638893 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava | 47 259 116 | 181,62€ | 20.08.2024 | |