Faktúry | 25WW00133 | Zverejnenie pracovnej ponuky | TREXIMA Bratislava spol.s.r.o. Drobného 29/3431 844 07 Bratislava | 31364381 | 84,87€ | 24.03.2025 | |
Faktúry | 4254104695 | Spotreba energií- Vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 20,12€ | 24.03.2025 | |
Faktúry | TH-2510791 | Prenájom zariadenia HP, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 81,01€ | 24.03.2025 | |
Faktúry | 20255117 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 24.03.2025 | |
Faktúry | 20255086 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 24.03.2025 | |
Faktúry | 20255086 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 86,10€ | 24.03.2025 | |
Zmluvy | 21/18100/063-ZoPz | Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoloč.Západslov.distribučná ,a.s. | Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36 361 518 | € | 20.03.2025 | |
Faktúry | 252100770 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik Karloveská 2 84104 Bratislava | 36022047 | 372,44€ | 19.03.2025 | |
Objednávky | 13/2025 | Objednávka zvárania potrubných rozvodov v zmysle cenovej ponuky zo dňa 18.3.2025 | Ján Boleslavský Turistická 1744/16 94901 Nitra | 51975408 | 1560,00€ | 19.03.2025 | |
Faktúry | 20250211 | Výkon technika BOZP | Ing. Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 18.03.2025 | |
Faktúry | 7201277196 | Spotreba energií - el.energia | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 16127,25€ | 18.03.2025 | |
Faktúry | 7762157475 | Spotreba energií-el.energia Lesná | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 109,79€ | 18.03.2025 | |
Faktúry | 7712662792 | Spotreba energií - plyn | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 188,40€ | 18.03.2025 | |
Faktúry | 1072502463 | Náradie - kliešte Knipex Cobra | Ptáček-veľkoobchod , a.s. Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 125,90€ | 13.03.2025 | |
Zmluvy | | Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom uzav.podľa §570 ods.2 zákona č.40/1964 Zb.Občian.zákonníka | Mesto Stupava Hlavná 1/24 90031 Stupava | 00 305 081 | € | 07.03.2025 | |
Objednávky | 12/2025 | Objednávka separačného zariadenia v zmysle cenovej ponuky zo dňa 5.3.2025 | Aqua4um s.r.o. Clementisova 1 949 01 Nitra | 50372777 | 5890,00€ | 07.03.2025 | |
Objednávky | 9/2025 | Objednávka fakturačných podkladov k vyúčtovaniu stočného odberateľov mesta Stupava | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | € | 03.03.2025 | |
Objednávky | 10/2025 | Objednávka opravy rotora odstredivky Flottweg C3E 4/454 , spolu s demontážou , odvozom a opätovnou montážou | MARINER plus s.r.o. Naftárska 1413 908 45 Gbely | 35781564 | 6367,78€ | 03.03.2025 | |
Faktúry | F1072501655 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod , a.s. Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 133,68€ | 20.02.2025 | |
Faktúry | 20250020 | Právne služby | Nosko & Partners s.r.o. Podjavorínskej 2 811 03 Bratislava | 36 860 107 | 913,28€ | 18.02.2025 | |